| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A |
| Número do empenho: | 14335 | Data de lançamento: | 15/10/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.TARIFA DE TELEFONE Nº 3744-4398 DA ESCOLA MARIA FALCON, PERIODO DE 02/09 A 01/10/2015 CFE FATURA EM ANEXO. | 227,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2015 | REF.TARIFA DE TELEFONE Nº 3744-4398 DA ESCOLA MARIA FALCON, PERIODO DE 02/09 A 01/10/2015 CFE FATURA EM ANEXO. | 227,62 | ||
| 15/10/2015 | REF.TARIFA DE TELEFONE Nº 3744-4398 DA ESCOLA MARIA FALCON, PERIODO DE 02/09 A 01/10/2015 CFE FATURA EM ANEXO. | 227,62 | ||
| 20/10/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14335/2015 BRASIL TELECOM S/A - 3820 | 227,62 | ||
| TOTAL | 227,62 | 227,62 | 227,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||