| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: LESTOK MOVEIS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 14370 | Data de lançamento: | 19/10/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 2 QUADROS NEGRO PARA A ESCOLA ODILA LEHNEN, CFE NF:009.309.435 EM ANEXO. | 1.970,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/2015 | AQUISIÇÃO DE 2 QUADROS NEGRO PARA A ESCOLA ODILA LEHNEN, CFE NF:009.309.435 EM ANEXO. | 1.970,00 | ||
| 19/10/2015 | AQUISIÇÃO DE 2 QUADROS NEGRO PARA A ESCOLA ODILA LEHNEN, CFE NF:009.309.435 EM ANEXO. | 1.970,00 | ||
| 27/11/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14370/2015 LESTOK MOVEIS LTDA - ME - 51655 | 1.970,00 | ||
| TOTAL | 1.970,00 | 1.970,00 | 1.970,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||