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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 14398 Data de lançamento: 19/10/2015
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa: MATERIAL CONST/REPARO/ESCOLAS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO CERCAS ELÉTRICAS DA ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO CFE NF:2385 EM ANEXO. 750,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/10/2015 AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO CERCAS ELÉTRICAS DA ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO CFE NF:2385 EM ANEXO. 750,00
19/10/2015 AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO CERCAS ELÉTRICAS DA ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO CFE NF:2385 EM ANEXO. 750,00
03/11/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14398/2015 EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA - 4721 750,00
TOTAL 750,00 750,00 750,00
SALDO A PAGAR 0,00