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Última atualização realizada em 16/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A

Dados do Empenho
Número do empenho: 14562 Data de lançamento: 23/10/2015
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA - ESTADO
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONES
Fonte de Recurso: ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
TARIFA TELEFÔNICA PERÍODO 11.09 Á 10.10.2015 DO TELEFONE 3744-6303 DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA CFE FATURA EM ANEXO 212,52

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/10/2015 TARIFA TELEFÔNICA PERÍODO 11.09 Á 10.10.2015 DO TELEFONE 3744-6303 DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA CFE FATURA EM ANEXO 212,52
23/10/2015 TARIFA TELEFÔNICA PERÍODO 11.09 Á 10.10.2015 DO TELEFONE 3744-6303 DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA CFE FATURA EM ANEXO 212,52
27/10/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14562/2015 BRASIL TELECOM S/A - 3820 212,52
TOTAL 212,52 212,52 212,52
SALDO A PAGAR 0,00