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Última atualização realizada em 11/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A

Dados do Empenho
Número do empenho: 14840 Data de lançamento: 27/10/2015
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade: MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO JUNTA ALISTAMENTO MILITAR
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONES
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
TARIFA TELEFÔNICA PERÍODO 11.09 Á 10.10.2015 DO TELEFONE 3744-7103 DA JUNTA MILITAR CFE FATURA EM ANEXO 132,99

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/10/2015 TARIFA TELEFÔNICA PERÍODO 11.09 Á 10.10.2015 DO TELEFONE 3744-7103 DA JUNTA MILITAR CFE FATURA EM ANEXO 132,99
27/10/2015 TARIFA TELEFÔNICA PERÍODO 11.09 Á 10.10.2015 DO TELEFONE 3744-7103 DA JUNTA MILITAR CFE FATURA EM ANEXO 132,99
03/11/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14840/2015 BRASIL TELECOM S/A - 3820 132,99
TOTAL 132,99 132,99 132,99
SALDO A PAGAR 0,00