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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: MAGAZINE LUIZA S/A

Dados do Empenho
Número do empenho: 15274 Data de lançamento: 05/11/2015
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade: MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função: Segurança Pública
Subfunção: Informação e Inteligência
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO FUNREBOM
Conta de Despesa: 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: FUNREBOM

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE 01 CAFETEIRA ELÉTRICA DESTINADA PARA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 021.749 ORDEM EM ANEXO 199,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/11/2015 AQUISIÇÃO DE 01 CAFETEIRA ELÉTRICA DESTINADA PARA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 021.749 ORDEM EM ANEXO 199,00
05/11/2015 AQUISIÇÃO DE 01 CAFETEIRA ELÉTRICA DESTINADA PARA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 021.749 ORDEM EM ANEXO 199,00
25/11/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15274/2015 MAGAZINE LUIZA S/A - 42552 199,00
TOTAL 199,00 199,00 199,00
SALDO A PAGAR 0,00