| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: MAGAZINE LUIZA S/A |
| Número do empenho: | 15274 | Data de lançamento: | 05/11/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Informação e Inteligência | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNREBOM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNREBOM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 01 CAFETEIRA ELÉTRICA DESTINADA PARA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 021.749 ORDEM EM ANEXO | 199,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2015 | AQUISIÇÃO DE 01 CAFETEIRA ELÉTRICA DESTINADA PARA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 021.749 ORDEM EM ANEXO | 199,00 | ||
| 05/11/2015 | AQUISIÇÃO DE 01 CAFETEIRA ELÉTRICA DESTINADA PARA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 021.749 ORDEM EM ANEXO | 199,00 | ||
| 25/11/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15274/2015 MAGAZINE LUIZA S/A - 42552 | 199,00 | ||
| TOTAL | 199,00 | 199,00 | 199,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||