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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: CATIA DALLA VALLE

Dados do Empenho
Número do empenho: 15301 Data de lançamento: 05/11/2015
Tipo de empenho: DESPESAS DE VIAGEM
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 03 Á 05 NOVEMBRO/2015 PARTICIPAR COMO DELEGADA NA XI CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE COMPROVANTES EM ANEXO 131,12

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/11/2015 DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 03 Á 05 NOVEMBRO/2015 PARTICIPAR COMO DELEGADA NA XI CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE COMPROVANTES EM ANEXO 131,12
05/11/2015 DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 03 Á 05 NOVEMBRO/2015 PARTICIPAR COMO DELEGADA NA XI CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE COMPROVANTES EM ANEXO 131,12
06/11/2015 EM PROJETO ATIVIDADE -131,12
06/11/2015 PROJETO ATIVIDADE -131,12
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00