| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: ARMARINHOS V.N. LTDA |
| Número do empenho: | 15357 | Data de lançamento: | 06/11/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANTER O CONSELHO TUTELAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA CONSELHO TUTELAR CFE NOTA FISCAL 220 ORDEM EM ANEXO | 40,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 06/11/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA CONSELHO TUTELAR CFE NOTA FISCAL 220 ORDEM EM ANEXO | 40,92 | ||
| 06/11/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA CONSELHO TUTELAR CFE NOTA FISCAL 220 ORDEM EM ANEXO | 40,92 | ||
| 30/12/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15357/2015 ARMARINHOS V.N. LTDA - 2171 | 40,92 | ||
| TOTAL | 40,92 | 40,92 | 40,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||