| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO RAZIA LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 15408 | Data de lançamento: | 10/11/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO JUNTA ALISTAMENTO MILITAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO DESTINADOS PARA JUNTA ALISTAMENTO MILITAR CFE NOTA FISCAL 2626 ORDEM EM ANEXO | 303,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2015 | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO DESTINADOS PARA JUNTA ALISTAMENTO MILITAR CFE NOTA FISCAL 2626 ORDEM EM ANEXO | 303,96 | ||
| 10/11/2015 | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO DESTINADOS PARA JUNTA ALISTAMENTO MILITAR CFE NOTA FISCAL 2626 ORDEM EM ANEXO | 303,96 | ||
| 30/12/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15408/2015 SUPERMERCADO RAZIA LTDA - EPP - 120 | 303,96 | ||
| TOTAL | 303,96 | 303,96 | 303,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||