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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: ADEMIR JABOINSKI

Dados do Empenho
Número do empenho: 15456 Data de lançamento: 10/11/2015
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SMEC - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á BENTO GONÇALVES NOS DIAS 07,08 OUTUBRO/2015 NO TRANSPORTE DE ESCRITOR AIRTON ORTIZ QUANDO NA PARTICIPAÇÃO DA FEIRA DO LIVRO EDIÇÃO/2015 CFE COMPROVANTE EM ANEXO 44,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/11/2015 DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á BENTO GONÇALVES NOS DIAS 07,08 OUTUBRO/2015 NO TRANSPORTE DE ESCRITOR AIRTON ORTIZ QUANDO NA PARTICIPAÇÃO DA FEIRA DO LIVRO EDIÇÃO/2015 CFE COMPROVANTE EM ANEXO 44,50
10/11/2015 DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á BENTO GONÇALVES NOS DIAS 07,08 OUTUBRO/2015 NO TRANSPORTE DE ESCRITOR AIRTON ORTIZ QUANDO NA PARTICIPAÇÃO DA FEIRA DO LIVRO EDIÇÃO/2015 CFE COMPROVANTE EM ANEXO 44,50
13/11/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15456/2015 ADEMIR JABOINSKI - 4172 44,50
TOTAL 44,50 44,50 44,50
SALDO A PAGAR 0,00