Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: NEUDI LO - ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
15535 |
Data de lançamento: |
16/11/2015 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/UNIÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.04.00.00 - TRANSPORTE DE ALUNOS |
Natureza da despesa: |
TRANSPORTE ESCOLAR |
Fonte de Recurso: |
PNATE - FEDERAL |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
60 / 2015 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MES OUTUBRO/2015 CFE CONTRATO 155/2015 |
0,00 |
447,35 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/11/2015 |
TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MES OUTUBRO/2015 CFE CONTRATO 155/2015 |
447,35 |
|
|
16/11/2015 |
TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MES OUTUBRO/2015 CFE CONTRATO 155/2015 |
|
447,35 |
|
24/11/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15535/2015
NEUDI LO - ME - 7 |
|
|
438,40 |
24/11/2015 |
Cfe. ISS - PNATE - FEDERAL, retido no Pagamento do Empenho 15535/2015 |
|
|
8,95 |
TOTAL |
447,35 |
447,35 |
447,35 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS - PNATE - FEDERAL |
24/11/2015 |
8,95 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
8,95 |
|
|