| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: NEUDI LO - ME |
| Número do empenho: | 15538 | Data de lançamento: | 16/11/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.04.00.00 - TRANSPORTE DE ALUNOS | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 60 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MES OUTUBRO/2015 CFE CONTRATO 155/2015 | 0,00 | 671,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/11/2015 | TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MES OUTUBRO/2015 CFE CONTRATO 155/2015 | 671,02 | ||
| 16/11/2015 | TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MES OUTUBRO/2015 CFE CONTRATO 155/2015 | 671,02 | ||
| 25/11/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15538/2015 NEUDI LO - ME - 7 | 671,02 | ||
| TOTAL | 671,02 | 671,02 | 671,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||