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Última atualização realizada em 11/05/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S A

Dados do Empenho
Número do empenho: 15666 Data de lançamento: 19/11/2015
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC.
Natureza da despesa: SAMU
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS REFERENTE 02 PASSAGENS ÁEREAS PARA SERVIDORES DO SAMU ELISANDRA CADORE E,RAFAEL LUÍS PIOVESAN Á TATUÍ-SP-BUSCAR NOVA AMBULÂNCIA PARA SAMU. 763,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/11/2015 DESPESAS REFERENTE 02 PASSAGENS ÁEREAS PARA SERVIDORES DO SAMU ELISANDRA CADORE E,RAFAEL LUÍS PIOVESAN Á TATUÍ-SP-BUSCAR NOVA AMBULÂNCIA PARA SAMU. 763,50
19/11/2015 DESPESAS REFERENTE 02 PASSAGENS ÁEREAS PARA SERVIDORES DO SAMU ELISANDRA CADORE E,RAFAEL LUÍS PIOVESAN Á TATUÍ-SP-BUSCAR NOVA AMBULÂNCIA PARA SAMU. 763,50
19/11/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15666/2015 AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S A - 96291 763,50
TOTAL 763,50 763,50 763,50
SALDO A PAGAR 0,00