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Última atualização realizada em 11/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: ROSEMAR FERREIRA DE SOUZA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 15680 Data de lançamento: 19/11/2015
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSTRUCAO
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE PEDRAS IRREGULARES DESTINADAS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA QUE DA ACESSO A EMPRESA ANJOS COLCHÕES CFE NOTA FISCAL 009.608.303 ORDEM EM ANEXO 5.400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/11/2015 AQUISIÇÃO DE PEDRAS IRREGULARES DESTINADAS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA QUE DA ACESSO A EMPRESA ANJOS COLCHÕES CFE NOTA FISCAL 009.608.303 ORDEM EM ANEXO 5.400,00
19/11/2015 AQUISIÇÃO DE PEDRAS IRREGULARES DESTINADAS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA QUE DA ACESSO A EMPRESA ANJOS COLCHÕES CFE NOTA FISCAL 009.608.303 ORDEM EM ANEXO 5.400,00
07/12/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15680/2015 ROSEMAR FERREIRA DE SOUZA - ME - 89851 5.400,00
TOTAL 5.400,00 5.400,00 5.400,00
SALDO A PAGAR 0,00