| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA |
| Número do empenho: | 15683 | Data de lançamento: | 19/11/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.20.00.00.00 - MANUT.CONSER.DE BENS MOVEIS OUTRAS NAT. | ||||
| Natureza da despesa: | SAMU | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DIVERSOS DE ESPIRADOR DO SAMU CFE NOTA FISCAL 4984 ORDEM EM ANEXO | 520,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2015 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DIVERSOS DE ESPIRADOR DO SAMU CFE NOTA FISCAL 4984 ORDEM EM ANEXO | 520,00 | ||
| 19/11/2015 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DIVERSOS DE ESPIRADOR DO SAMU CFE NOTA FISCAL 4984 ORDEM EM ANEXO | 520,00 | ||
| 10/12/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15683/2015 IRMAOS TORTELLI LTDA - 898 | 520,00 | ||
| TOTAL | 520,00 | 520,00 | 520,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||