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Última atualização realizada em 11/05/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 15683 Data de lançamento: 19/11/2015
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.20.00.00.00 - MANUT.CONSER.DE BENS MOVEIS OUTRAS NAT.
Natureza da despesa: SAMU
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DIVERSOS DE ESPIRADOR DO SAMU CFE NOTA FISCAL 4984 ORDEM EM ANEXO 520,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/11/2015 SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DIVERSOS DE ESPIRADOR DO SAMU CFE NOTA FISCAL 4984 ORDEM EM ANEXO 520,00
19/11/2015 SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DIVERSOS DE ESPIRADOR DO SAMU CFE NOTA FISCAL 4984 ORDEM EM ANEXO 520,00
10/12/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15683/2015 IRMAOS TORTELLI LTDA - 898 520,00
TOTAL 520,00 520,00 520,00
SALDO A PAGAR 0,00