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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: ROBERTO FELIN JUNIOR

Dados do Empenho
Número do empenho: 15729 Data de lançamento: 23/11/2015
Tipo de empenho: DESPESAS DE VIAGEM
Órgão: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade: MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS DE VIAGENS Á SANTA ROSA NO DIA 23.11.2015 RECEBER DIPLOMA COMENDA DO COMANDO REGIONAL DE POLÍCIA OSTENSIVA FRONTEIRA NOROESTE CFE COMPROVANTES EM ANEXO 322,91

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/11/2015 DESPESAS DE VIAGENS Á SANTA ROSA NO DIA 23.11.2015 RECEBER DIPLOMA COMENDA DO COMANDO REGIONAL DE POLÍCIA OSTENSIVA FRONTEIRA NOROESTE CFE COMPROVANTES EM ANEXO 322,91
23/11/2015 DESPESAS DE VIAGENS Á SANTA ROSA NO DIA 23.11.2015 RECEBER DIPLOMA COMENDA DO COMANDO REGIONAL DE POLÍCIA OSTENSIVA FRONTEIRA NOROESTE CFE COMPROVANTES EM ANEXO 322,91
25/11/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15729/2015 ROBERTO FELIN JUNIOR - 42815 322,91
TOTAL 322,91 322,91 322,91
SALDO A PAGAR 0,00