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Última atualização realizada em 26/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: NEUSA GUTKOSKI 90481496068

Dados do Empenho
Número do empenho: 15771 Data de lançamento: 24/11/2015
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade: MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO
Natureza da despesa: DESPESAS EVENTOS MUNICIPAIS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS PRESTADOS EM SONORIZAÇÃO QUANDO DA INAUGURAÇÃO DO KARTÓDROMO MUNICIPAL JUNTO AO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES NOS DIAS 14 E 15 NOVEMBRO/2015 CFE NOTA FISCAL 054 DECRETO MUNICIPAL 156/2015 EM ANEXO 1.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/11/2015 SERVIÇOS PRESTADOS EM SONORIZAÇÃO QUANDO DA INAUGURAÇÃO DO KARTÓDROMO MUNICIPAL JUNTO AO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES NOS DIAS 14 E 15 NOVEMBRO/2015 CFE NOTA FISCAL 054 DECRETO MUNICIPAL 156/2015 EM ANEXO 1.500,00
24/11/2015 SERVIÇOS PRESTADOS EM SONORIZAÇÃO QUANDO DA INAUGURAÇÃO DO KARTÓDROMO MUNICIPAL JUNTO AO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES NOS DIAS 14 E 15 NOVEMBRO/2015 CFE NOTA FISCAL 054 EM ANEXO 1.500,00
27/11/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15771/2015 NEUSA GUTKOSKI 90481496068 - 85149 1.500,00
TOTAL 1.500,00 1.500,00 1.500,00
SALDO A PAGAR 0,00