| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: GRAFIMAX EDITORA GRAFICA LTDA ME |
| Número do empenho: | 15900 | Data de lançamento: | 25/11/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA INCENTIVO Á CAMPANHA DE RECOLHIMENTO DE VIDRO CFE NOTA FISCAL 4803 ORDEM EM ANEXO | 219,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA INCENTIVO Á CAMPANHA DE RECOLHIMENTO DE VIDRO CFE NOTA FISCAL 4803 ORDEM EM ANEXO | 219,95 | ||
| 25/11/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA INCENTIVO Á CAMPANHA DE RECOLHIMENTO DE VIDRO CFE NOTA FISCAL 4803 ORDEM EM ANEXO | 219,95 | ||
| 30/12/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15900/2015 GRAFIMAX EDITORA GRAFICA LTDA ME - 10016 | 219,95 | ||
| TOTAL | 219,95 | 219,95 | 219,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||