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Última atualização realizada em 28/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 16080 Data de lançamento: 26/11/2015
Tipo de empenho: VENCIMENTOS A PAGAR - PREF.
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO CONVÊNIO PRADEM
Conta de Despesa: 3190.04.99.02.00.00 - CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERM. OUTROS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: PESSOAL
Fonte de Recurso: PRADEM

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO- NOVEMBRO 2015 3.947,22

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/11/2015 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO- NOVEMBRO 2015 3.947,22
26/11/2015 LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO FOLHA MES 11/2015 3.947,22
27/11/2015 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16080/2015 FOLHA PAGAMENTO - 257 3.947,22
TOTAL 3.947,22 3.947,22 3.947,22
SALDO A PAGAR 0,00