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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 16117 Data de lançamento: 26/11/2015
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF/ESTADO
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES RPPS
Natureza da despesa: PESSOAL
Fonte de Recurso: PSF/SAUDE PRISIONAL E OUTROS - ESTADO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO- NOVEMBRO 2015 12.713,54

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/11/2015 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO- NOVEMBRO 2015 12.713,54
26/11/2015 LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO FOLHA MES 11/2015 12.713,54
27/11/2015 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16117/2015 FOLHA PAGAMENTO - 257 12.713,54
TOTAL 12.713,54 12.713,54 12.713,54
SALDO A PAGAR 0,00