| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: VELCI ALVES DA SILVA |
| Número do empenho: | 16261 | Data de lançamento: | 30/11/2015 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO JUNTA ALISTAMENTO MILITAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE VIAGENS Á SANTO ÂNGELO NOS DIAS 23 Á 25 NOVEMBRO/2015 PARTICIPAR DO SIMPÓSIO DE SERVIÇO MILITAR CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 385,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2015 | DESPESAS DE VIAGENS Á SANTO ÂNGELO NOS DIAS 23 Á 25 NOVEMBRO/2015 PARTICIPAR DO SIMPÓSIO DE SERVIÇO MILITAR CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 385,50 | ||
| 30/11/2015 | DESPESAS DE VIAGENS Á SANTO ÂNGELO NOS DIAS 23 Á 25 NOVEMBRO/2015 PARTICIPAR DO SIMPÓSIO DE SERVIÇO MILITAR CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 385,50 | ||
| 04/12/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16261/2015 VELCI ALVES DA SILVA - 83508 | 385,50 | ||
| TOTAL | 385,50 | 385,50 | 385,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||