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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: VELCI ALVES DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 16261 Data de lançamento: 30/11/2015
Tipo de empenho: DESPESAS DE VIAGEM
Órgão: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade: MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO JUNTA ALISTAMENTO MILITAR
Conta de Despesa: 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS DE VIAGENS Á SANTO ÂNGELO NOS DIAS 23 Á 25 NOVEMBRO/2015 PARTICIPAR DO SIMPÓSIO DE SERVIÇO MILITAR CFE COMPROVANTES EM ANEXO 385,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/11/2015 DESPESAS DE VIAGENS Á SANTO ÂNGELO NOS DIAS 23 Á 25 NOVEMBRO/2015 PARTICIPAR DO SIMPÓSIO DE SERVIÇO MILITAR CFE COMPROVANTES EM ANEXO 385,50
30/11/2015 DESPESAS DE VIAGENS Á SANTO ÂNGELO NOS DIAS 23 Á 25 NOVEMBRO/2015 PARTICIPAR DO SIMPÓSIO DE SERVIÇO MILITAR CFE COMPROVANTES EM ANEXO 385,50
04/12/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16261/2015 VELCI ALVES DA SILVA - 83508 385,50
TOTAL 385,50 385,50 385,50
SALDO A PAGAR 0,00