| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
| Número do empenho: | 16420 | Data de lançamento: | 02/12/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESA COM UPA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)REFEENTE AO MES NOVEMBRO/2015 CFE TARIFA EM ANEXO | 1.160,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2015 | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)REFEENTE AO MES NOVEMBRO/2015 CFE TARIFA EM ANEXO | 1.160,58 | ||
| 02/12/2015 | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)REFEENTE AO MES NOVEMBRO/2015 CFE TARIFA EM ANEXO | 1.160,58 | ||
| 18/12/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16420/2015 RIO GRANDE ENERGIA S.A. - 2340 | 1.160,58 | ||
| TOTAL | 1.160,58 | 1.160,58 | 1.160,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||