| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: NEUDI LO - ME |
| Número do empenho: | 16518 | Data de lançamento: | 09/12/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.04.00.00 - TRANSPORTE DE ALUNOS | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 60 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015 CFE CONTRATO 155/2015 | 0,00 | 639,27 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2015 | TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015 CFE CONTRATO 155/2015 | 639,27 | ||
| 09/12/2015 | TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015 CFE CONTRATO 155/2015 | 639,27 | ||
| 22/12/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16518/2015 NEUDI LO - ME - 7 | 639,27 | ||
| TOTAL | 639,27 | 639,27 | 639,27 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||