| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 16668 | Data de lançamento: | 14/12/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO CONVÊNIO PRADEM | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.02.00.00 - CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERM. OUTROS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PRADEM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO 13 SALARIO SEGUNDA PARCELA 2015 | 5.139,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO 13 SALARIO SEGUNDA PARCELA 2015 | 5.139,03 | ||
| 14/12/2015 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO FOLHA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO | 5.139,03 | ||
| 14/12/2015 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRET.MUN.ED.CULT., Centro de Custo: M.SERV.SEC.E.PRADEM | 538,13 | ||
| 14/12/2015 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16668/2015 FOLHA PAGAMENTO - 257 | 4.600,90 | ||
| TOTAL | 5.139,03 | 5.139,03 | 5.139,03 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS RETENÇÃO SERVIDORES - PODER EXECUTIVO | 14/12/2015 | 538,13 | Lançada | |
| TOTAL | 538,13 |