| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: JUCILAINE BORSATTO |
| Número do empenho: | 16808 | Data de lançamento: | 14/12/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 15 Á 17 DEZEMBRO/2015 PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO/2015 NA DPM. | 825,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2015 | 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 15 Á 17 DEZEMBRO/2015 PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO/2015 NA DPM. | 825,00 | ||
| 14/12/2015 | 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 15 Á 17 DEZEMBRO/2015 PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO/2015 NA DPM. | 825,00 | ||
| 15/12/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16808/2015 JUCILAINE BORSATTO - 2400 | 825,00 | ||
| TOTAL | 825,00 | 825,00 | 825,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||