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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: PAULO CEZAR PEREIRA VIEIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 16874 Data de lançamento: 16/12/2015
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á PALMEIRA DAS MISSÕES NO DIA 04.12.2015 NO TRANSPORTE DE COMPONENTES DO COMDICA PARA EVENTO MOVIMENTOS PELA PAZ SEPÉ TIARAJÚ CFE COMPROVANTE EM ANEXO 29,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/12/2015 DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á PALMEIRA DAS MISSÕES NO DIA 04.12.2015 NO TRANSPORTE DE COMPONENTES DO COMDICA PARA EVENTO MOVIMENTOS PELA PAZ SEPÉ TIARAJÚ CFE COMPROVANTE EM ANEXO 29,00
16/12/2015 DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á PALMEIRA DAS MISSÕES NO DIA 04.12.2015 NO TRANSPORTE DE COMPONENTES DO COMDICA PARA EVENTO MOVIMENTOS PELA PAZ SEPÉ TIARAJÚ CFE COMPROVANTE EM ANEXO 29,00
21/12/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16874/2015 PAULO CEZAR PEREIRA VIEIRA - 89295 29,00
TOTAL 29,00 29,00 29,00
SALDO A PAGAR 0,00