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Última atualização realizada em 13/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: JOSEMAR FRANCISCO COCCO

Dados do Empenho
Número do empenho: 16960 Data de lançamento: 18/12/2015
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - SAE - DST/HIV E AIDS
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA - AIDS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1/2 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á SANTA MARIA NO DIA 17.12.2015 NO TRANSPORTE DE COLETA DE SANGUE PARA EXAMES DO SAE. 120,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/12/2015 1/2 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á SANTA MARIA NO DIA 17.12.2015 NO TRANSPORTE DE COLETA DE SANGUE PARA EXAMES DO SAE. 120,00
18/12/2015 1/2 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á SANTA MARIA NO DIA 17.12.2015 NO TRANSPORTE DE COLETA DE SANGUE PARA EXAMES DO SAE. 120,00
22/12/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16960/2015 JOSEMAR FRANCISCO COCCO - 4851 120,00
TOTAL 120,00 120,00 120,00
SALDO A PAGAR 0,00