| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A |
| Número do empenho: | 17020 | Data de lançamento: | 23/12/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONES | ||||
| Fonte de Recurso: | SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TARIFA TELEFÔNICA PERÍODO 11.11 Á 10.12.2015 DO TELEFONE 3744-6807 DA SMEC CFE FATURA EM ANEXO | 294,41 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/12/2015 | TARIFA TELEFÔNICA PERÍODO 11.11 Á 10.12.2015 DO TELEFONE 3744-6807 DA SMEC CFE FATURA EM ANEXO | 294,41 | ||
| 23/12/2015 | TARIFA TELEFÔNICA PERÍODO 11.11 Á 10.12.2015 DO TELEFONE 3744-6807 DA SMEC CFE FATURA EM ANEXO | 294,41 | ||
| 28/12/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17020/2015 BRASIL TELECOM S/A - 3820 | 294,41 | ||
| TOTAL | 294,41 | 294,41 | 294,41 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||