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Última atualização realizada em 28/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A

Dados do Empenho
Número do empenho: 17027 Data de lançamento: 23/12/2015
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONES
Fonte de Recurso: SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
TARIFA TELEFÔNICA PERÍODO 11.11 Á 10.12.2015 DO TELEFONE 3744-4738 DA CRECHE SANTA LUZIA CFE FATURA EM ANEXO 99,98

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/12/2015 TARIFA TELEFÔNICA PERÍODO 11.11 Á 10.12.2015 DO TELEFONE 3744-4738 DA CRECHE SANTA LUZIA CFE FATURA EM ANEXO 99,98
23/12/2015 TARIFA TELEFÔNICA PERÍODO 11.11 Á 10.12.2015 DO TELEFONE 3744-4738 DA CRECHE SANTA LUZIA CFE FATURA EM ANEXO 99,98
28/12/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17027/2015 BRASIL TELECOM S/A - 3820 99,98
TOTAL 99,98 99,98 99,98
SALDO A PAGAR 0,00