| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 17216 | Data de lançamento: | 24/12/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF/ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES RPPS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF/SAUDE PRISIONAL E OUTROS - ESTADO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO 2015 | 14.624,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/12/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO 2015 | 14.624,52 | ||
| 24/12/2015 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO FOLHA MES 12/2015 | 14.624,52 | ||
| 28/12/2015 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17216/2015 FOLHA PAGAMENTO - 257 | 14.624,52 | ||
| TOTAL | 14.624,52 | 14.624,52 | 14.624,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||