| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 17330 | Data de lançamento: | 24/12/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES RPPS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO 2015 | 12.746,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/12/2015 | FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO 2015 | 12.746,74 | ||
| 24/12/2015 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO FOLHA MES 12/2015 | 12.746,74 | ||
| 28/12/2015 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17330/2015 FOLHA PAGAMENTO - 257 | 12.746,74 | ||
| TOTAL | 12.746,74 | 12.746,74 | 12.746,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||