Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: NEUDI LO - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
17360 |
Data de lançamento: |
24/12/2015 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.04.00.00 - TRANSPORTE DE ALUNOS |
| Natureza da despesa: |
TRANSPORTE ESCOLAR |
| Fonte de Recurso: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
60 / 2015 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2015 CFE CONTRATO 155/2015 |
0,00 |
447,49 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/12/2015 |
TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2015 CFE CONTRATO 155/2015 |
447,49 |
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| 24/12/2015 |
TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2015 CFE CONTRATO 155/2015 |
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447,49 |
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| 30/12/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17360/2015
NEUDI LO - ME - 7 |
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447,49 |
| TOTAL |
447,49 |
447,49 |
447,49 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.