| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: BONISSONI TRANSPORTES LTDA EPP |
| Número do empenho: | 17368 | Data de lançamento: | 24/12/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DESPESAS NÃO COMPUTÁVEIS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Superior | ||||
| Projeto / Atividade: | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.04.00.00 - TRANSPORTE DE ALUNOS | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 30 / 2010 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2015 | 695,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/12/2015 | TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2015 | 695,03 | ||
| 24/12/2015 | TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2015 | 695,03 | ||
| 30/12/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17368/2015 BONISSONI TRANSPORTES LTDA EPP - 2724 | 674,18 | ||
| 30/12/2015 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 17368/2015 | 20,85 | ||
| TOTAL | 695,03 | 695,03 | 695,03 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 30/12/2015 | 20,85 | Lançada | |
| TOTAL | 20,85 |