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Última atualização realizada em 11/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: RAFAEL DE FREITAS & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1755 Data de lançamento: 06/02/2015
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E,ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA VIATURAS DO CENTRO MUNICIPAL DA SAÚDE CFE NOTAS 007.071.638-007.071.715-007.071.746-007.071.836-007.071.907-007.071.933-007.071.974-007.072.103-007.072.145-007.072.255-ORDENS EM ANEXO 825,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/02/2015 AQUISIÇÃO DE PEÇAS E,ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA VIATURAS DO CENTRO MUNICIPAL DA SAÚDE CFE NOTAS 007.071.638-007.071.715-007.071.746-007.071.836-007.071.907-007.071.933-007.071.974-007.072.103-007.072.145-007.072.255-ORDENS EM ANEXO 825,00
06/02/2015 AQUISIÇÃO DE PEÇAS E,ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA VIATURAS DO CENTRO MUNICIPAL DA SAÚDE CFE NOTAS 007.071.638-007.071.715-007.071.746-007.071.836-007.071.907-007.071.933-007.071.974-007.072.103-007.072.145-007.072.255-ORDENS EM ANEXO 825,00
20/02/2015 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1755/2015 RAFAEL DE FREITAS & CIA LTDA - 3489 825,00
TOTAL 825,00 825,00 825,00
SALDO A PAGAR 0,00