| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: ANDREIA MARIA STEFANELLO KRASNIEVICZ 992B9814004 |
| Número do empenho: | 17562 | Data de lançamento: | 30/12/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO QUANDO DO EVENTO ALUSIVA Á SEMANA FARROUPILHA CFE NOTA FISCAL 066 ORDEM EM ANEXO | 72,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2015 | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO QUANDO DO EVENTO ALUSIVA Á SEMANA FARROUPILHA CFE NOTA FISCAL 066 ORDEM EM ANEXO | 72,00 | ||
| 30/12/2015 | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO QUANDO DO EVENTO ALUSIVA Á SEMANA FARROUPILHA CFE NOTA FISCAL 066 ORDEM EM ANEXO | 72,00 | ||
| 18/01/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17562/2015 ANDREIA MARIA STEFANELLO KRASNIEVICZ 992B9814004 - 89763 | 72,00 | ||
| TOTAL | 72,00 | 72,00 | 72,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||