| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: CIRURGICA ESTILO LTDA - ME |
| Número do empenho: | 1808 | Data de lançamento: | 09/02/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - SAE - DST/HIV E AIDS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA - AIDS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS PARA SERVIÇO DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADO (SAE)CFE ORÇAMENTO 22671 EM ANEXO | 520,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS PARA SERVIÇO DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADO (SAE)CFE ORÇAMENTO 22671 EM ANEXO | 520,10 | ||
| 09/02/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS PARA SERVIÇO DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADO (SAE)CFE ORÇAMENTO 22671 EM ANEXO | 520,10 | ||
| 10/02/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1808/2015 CIRURGICA ESTILO LTDA - ME - 95259 | 520,10 | ||
| TOTAL | 520,10 | 520,10 | 520,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||