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Última atualização realizada em 11/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A

Dados do Empenho
Número do empenho: 2 Data de lançamento: 02/01/2015
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade: MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função: Segurança Pública
Subfunção: Defesa Civil
Projeto / Atividade: MANUT.DESP.OPERAC.UNID.CORPO BOMBEIROS
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONES
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
TARIFA TELEFÔNICA PERÍODO 11.11.Á 10.12.2014 DO TELEFONE 3744-7494 DA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE FATURA EM ANEXO 18,99

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2015 TARIFA TELEFÔNICA PERÍODO 11.11.Á 10.12.2014 DO TELEFONE 3744-7494 DA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE FATURA EM ANEXO 18,99
02/01/2015 TARIFA TELEFÔNICA PERÍODO 11.11.Á 10.12.2014 DO TELEFONE 3744-7494 DA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE FATURA EM ANEXO 18,99
02/01/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2/2015 BRASIL TELECOM S/A - 3820 18,99
TOTAL 18,99 18,99 18,99
SALDO A PAGAR 0,00