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Última atualização realizada em 16/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: ADRIANA DA SILVA MILANI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2072 Data de lançamento: 18/02/2015
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 09,10 FEVEREIRO/2015 PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO GRATUÍTO SOBRE O SUS/AB CFE COMPROVANTES EM ANEXO 310,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/02/2015 01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 09,10 FEVEREIRO/2015 PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO GRATUÍTO SOBRE O SUS/AB CFE COMPROVANTES EM ANEXO 310,00
18/02/2015 01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 09,10 FEVEREIRO/2015 PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO GRATUÍTO SOBRE O SUS/AB CFE COMPROVANTES EM ANEXO 310,00
20/02/2015 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2072/2015 ADRIANA DA SILVA MILANI - 94059 310,00
TOTAL 310,00 310,00 310,00
SALDO A PAGAR 0,00