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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: IVAN DE QUADROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2089 Data de lançamento: 18/02/2015
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SMEC - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á TENENTE PORTELA NO DIA 11.02.2015 A SERVIÇO DA SMEC CFE COMPROVANTE EM ANEXO 25,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/02/2015 DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á TENENTE PORTELA NO DIA 11.02.2015 A SERVIÇO DA SMEC CFE COMPROVANTE EM ANEXO 25,00
18/02/2015 DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á TENENTE PORTELA NO DIA 11.02.2015 A SERVIÇO DA SMEC CFE COMPROVANTE EM ANEXO 25,00
20/02/2015 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2089/2015 IVAN DE QUADROS - 3770 25,00
TOTAL 25,00 25,00 25,00
SALDO A PAGAR 0,00