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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: POSTO PALUDAO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2192 Data de lançamento: 19/02/2015
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEIS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 13 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
TERMO ADITIVO III AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No 50/2014 PARA AQUISIÇÃO DE 165,01 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS CFE NOTA FISCAL 002.141 PREGÃO PRESENCIAL 13/2014 496,67

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/02/2015 TERMO ADITIVO III AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No 50/2014 PARA AQUISIÇÃO DE 165,01 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS CFE NOTA FISCAL 002.141 PREGÃO PRESENCIAL 13/2014 496,67
19/02/2015 TERMO ADITIVO III AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No 50/2014 PARA AQUISIÇÃO DE 165,01 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS CFE NOTA FISCAL 002.141 PREGÃO PRESENCIAL 13/2014 496,67
13/03/2015 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2192/2015 POSTO PALUDAO LTDA - 4144 496,67
TOTAL 496,67 496,67 496,67
SALDO A PAGAR 0,00