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Última atualização realizada em 20/05/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: LORENI ALVES BROC 68543913004

Dados do Empenho
Número do empenho: 2278 Data de lançamento: 20/02/2015
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC.
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DE COBERTORES,TRAVESSEIROS,ALMOFADAS,REDES,ROUPAS,TRAVESSEIROS E,BRINQUEDO DE CRECHES MUNICIPAIS CFE NOTA FISCAL 038 ORDEM ANEXO 1.034,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/02/2015 SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DE COBERTORES,TRAVESSEIROS,ALMOFADAS,REDES,ROUPAS,TRAVESSEIROS E,BRINQUEDO DE CRECHES MUNICIPAIS CFE NOTA FISCAL 038 ORDEM ANEXO 1.034,00
20/02/2015 SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DE COBERTORES,TRAVESSEIROS,REDES,ROUPAS,ALMOFADAS E,BRINQUEDO DE CRECHES MUNICIPAIS CFE NOTA FISCAL 038 ORDEM ANEXO 1.034,00
11/03/2015 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2278/2015 LORENI ALVES BROC 68543913004 - 92237 1.034,00
TOTAL 1.034,00 1.034,00 1.034,00
SALDO A PAGAR 0,00