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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: SERGIO PEDROSA MARTIRENA 56468946034

Dados do Empenho
Número do empenho: 2306 Data de lançamento: 23/02/2015
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: PROGRAMA DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO AS FAMILIAS - PAEFI
Conta de Despesa: 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC.
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 47 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
TERMO ADITIVO I AO CONTATO ADMINISTRATIVo nO 187/2014PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM PROFISSIONAL HABILITADO, PARA REALIZAR OFICINAS DE TAEKWONDO COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DENTRO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. 3.750,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/02/2015 TERMO ADITIVO I AO CONTATO ADMINISTRATIVo nO 187/2014PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM PROFISSIONAL HABILITADO, PARA REALIZAR OFICINAS DE TAEKWONDO COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DENTRO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. 3.750,00
26/02/2015 DANIELA CHIARELLO - SEC. ASSIST. SOCIAL - NF. 000025. 750,00
26/02/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA NF:25 PAGTO. REF. PARCIAL EMPENHO 2306/2015 - REF. FEVEREIRO/2015 SERGIO PEDROSA MARTIRENA 56468946034 - 92698 750,00
17/03/2015 DANIELA CHIARELLO - SEC. ASSIST. SOCIAL - NF. 000026. 750,00
17/03/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2306/2015 - REF. MARÇO/2015 SERGIO PEDROSA MARTIRENA 56468946034 - 92698 CFE NF 000026 750,00
10/04/2015 DANIELA CHIARELLO - SEC. ASSIST. SOCIAL - NF. 000027. 750,00
10/04/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2306/2015 - REF. ABRIL/2015 SERGIO PEDROSA MARTIRENA 56468946034 - 92698 CFE NF 000027 750,00
04/05/2015 DANIELA CHIARELLO SEC. MUNICIPAL DA ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO 750,00
05/05/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2306/2015 - REF. MAIO/2015 SERGIO PEDROSA MARTIRENA 56468946034 - 92698 PGTO NF 000028 750,00
08/06/2015 DANIELA CHIARELLO - SEC. ASSIST SOCIAL - NF. 000029. 750,00
08/06/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2306/2015 - REF. JUNHO/2015 SERGIO PEDROSA MARTIRENA 56468946034 - 92698 750,00
TOTAL 3.750,00 3.750,00 3.750,00
SALDO A PAGAR 0,00