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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: DANIEL PELLICIOLI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2312 Data de lançamento: 23/02/2015
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET.MUNIC.ESPORTES JUVENTUDE E LAZER
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: MANUT. SECRETARIA ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER
Conta de Despesa: 3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM
Natureza da despesa: PASSAGENS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS DE PASSAGENS QUANDO EM VIAGEM Á CACHOEIRINHA E SAPIRANGA NOS DIAS 18,24 JANEIRO E,22.FEVEREIRO/2015 NA PARTICIPAÇÃO DA 3a ETAPA DA II COPA UNIÃO DE CICLISMO E,CAMPEONATO GAÚCHO CFE COMPROVANTES EM ANEXO 165,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/02/2015 RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS DE PASSAGENS QUANDO EM VIAGEM Á CACHOEIRINHA E SAPIRANGA NOS DIAS 18,24 JANEIRO E,22.FEVEREIRO/2015 NA PARTICIPAÇÃO DA 3a ETAPA DA II COPA UNIÃO DE CICLISMO E,CAMPEONATO GAÚCHO CFE COMPROVANTES EM ANEXO 165,40
23/02/2015 RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS DE PASSAGENS QUANDO EM VIAGEM Á CACHOEIRINHA E SAPIRANGA NOS DIAS 18,24 JANEIRO E,22.FEVEREIRO/2015 NA PARTICIPAÇÃO DA 3a ETAPA DA II COPA UNIÃO DE CICLISMO E,CAMPEONATO GAÚCHO CFE COMPROVANTES EM ANEXO 165,40
27/02/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000692 PAGTO. REF. EMPENHO 2312/2015 DANIEL PELLICIOLI - 94704 165,40
TOTAL 165,40 165,40 165,40
SALDO A PAGAR 0,00