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Última atualização realizada em 20/05/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: MAICON DENTI 02393458000

Dados do Empenho
Número do empenho: 2338 Data de lançamento: 23/02/2015
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS PRESTADOS EM MONTAGENS E,DESMONTAGENS DE MÓVEIS DA CRECHE DE EDUCAÇÃO INFANTIL N.S.APARECIDA CFE NOTA FISCAL 000016 ORDEM ANEXO 1.750,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/02/2015 SERVIÇOS PRESTADOS EM MONTAGENS E,DESMONTAGENS DE MÓVEIS DA CRECHE DE EDUCAÇÃO INFANTIL N.S.APARECIDA CFE NOTA FISCAL 000016 ORDEM ANEXO 1.750,00
23/02/2015 SERVIÇOS PRESTADOS EM MONTAGENS E,DESMONTAGENS DE MÓVEIS DA CRECHE DE EDUCAÇÃO INFANTIL N.S.APARECIDA CFE NOTA FISCAL 000016 ORDEM ANEXO 1.750,00
04/03/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2338/2015 MAICON DENTI 02393458000 - 89798 1.750,00
TOTAL 1.750,00 1.750,00 1.750,00
SALDO A PAGAR 0,00