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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: LUZES E DECÓR LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2371 Data de lançamento: 23/02/2015
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 10 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA CRECHES MUNICIPAIS CFE PREGÃO PRESENCIAL 10/2015 2.761,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/02/2015 AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA CRECHES MUNICIPAIS CFE PREGÃO PRESENCIAL 10/2015 2.761,00
14/04/2015 CAMILA NATALIA GADONSKI - OF. DE GABINETE SEC EDUCACAO - PARTE DA DANFE.000.000.376. 57,00
14/04/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2371/2015 - REF. ABRIL/2015 LUZES E DECÓR LTDA ME - 94186 CFE PARTE NF 376 57,00
10/07/2015 CAMILA NATLIA GADONSKI OFICIAL DE GABINETE SMEC 2.704,00
21/07/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA NF:000.0000.403 PAGTO. REF. EMPENHO 2371/2015 - LUZES E DECÓR LTDA ME - 94186 2.704,00
TOTAL 2.761,00 2.761,00 2.761,00
SALDO A PAGAR 0,00