| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: ASTOR STAUDT |
| Número do empenho: | 2391 | Data de lançamento: | 24/02/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 10 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPDIENTE DESTINADOS PARA SMEC CFE PREGÃO PRESENCIAL 10/2015 | 1.334,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2015 | AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPDIENTE DESTINADOS PARA SMEC CFE PREGÃO PRESENCIAL 10/2015 | 1.334,90 | ||
| 18/06/2015 | SIDENE FATIMA STIEVEN BUZATTO SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA | 1.334,90 | ||
| 03/07/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PARTE NF:000.005.949 PAGTO. REF. EMPENHO 2391/2015 - ASTOR STAUDT - 95309 | 1.334,90 | ||
| TOTAL | 1.334,90 | 1.334,90 | 1.334,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||