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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 11:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: COMERCIAL PONSSONI LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2442 Data de lançamento: 25/02/2015
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Energia
Subfunção: Energia Elétrica
Projeto / Atividade: FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAIS P/REDES ILUMINAÇÃO PUBLICA
Fonte de Recurso: ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REPAROS EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE RUAS E,AVENIDAS DA CIDADE CFE NOTA FISCAL 007.196.699 ORDEM EM ANEXO 1.972,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/02/2015 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REPAROS EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE RUAS E,AVENIDAS DA CIDADE CFE NOTA FISCAL 007.196.699 ORDEM EM ANEXO 1.972,30
25/02/2015 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REPAROS EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE RUAS E,AVENIDAS DA CIDADE CFE NOTA FISCAL 007.196.699 ORDEM EM ANEXO 1.972,30
11/03/2015 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2442/2015 COMERCIAL PONSSONI LTDA - ME - 92327 1.972,30
TOTAL 1.972,30 1.972,30 1.972,30
SALDO A PAGAR 0,00