| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: I N S S FREDERICO WESTPHALEN |
| Número do empenho: | 2521 | Data de lançamento: | 26/02/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.03.00.00 - INSS - AGENTES POLITICOS | ||||
| Natureza da despesa: | ENCARGOS INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO 2015 | 3.544,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2015 | FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO 2015 | 3.544,45 | ||
| 26/02/2015 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO FOLHA 02/2015 | 3.544,45 | ||
| 20/03/2015 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2521/2015 I N S S FREDERICO WESTPHALEN - 3 | 3.544,45 | ||
| TOTAL | 3.544,45 | 3.544,45 | 3.544,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||