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Última atualização realizada em 16/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: M. R. POSTRINGER CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2804 Data de lançamento: 27/02/2015
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa: SEGUROS VEICULOS/IMOVEIS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 3 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS REFERENTE SEGURO DE PASSAGEIROS DE MICRO-ÔNIBUS PLACAS IVI-6403 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E,HABITAÇÃO CFE CARTA CONVITE 03/2015 1.952,85

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/02/2015 DESPESAS REFERENTE SEGURO DE PASSAGEIROS DE MICRO-ÔNIBUS PLACAS IVI-6403 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E,HABITAÇÃO CFE CARTA CONVITE 03/2015 1.952,85
09/03/2015 JOSE ANTONIO PRESTES - CHEFE SETOR DE COMPRAS - DOC. 1095715. 1.930,64
09/03/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2804/2015 - REF. MARÇO/2015 M. R. POSTRINGER CORRETORA DE SEGUROS LTDA - 42434 1.930,64
18/03/2015 EMPENHADO A MAIOR -22,21
TOTAL 1.930,64 1.930,64 1.930,64
SALDO A PAGAR 0,00