| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: VOLNEI BULEGON |
| Número do empenho: | 2812 | Data de lançamento: | 27/02/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1/2 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á NOVO HAMBURGO NO DIA 27.02.2015 NO TRANSPORTE DE CRIANÇA PARA CASA DE ACOLHIMENTO CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 130,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2015 | 1/2 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á NOVO HAMBURGO NO DIA 27.02.2015 NO TRANSPORTE DE CRIANÇA PARA CASA DE ACOLHIMENTO CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 130,50 | ||
| 27/02/2015 | 1/2 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á NOVO HAMBURGO NO DIA 27.02.2015 NO TRANSPORTE DE CRIANÇA PARA CASA DE ACOLHIMENTO CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 130,50 | ||
| 03/03/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2812/2015 VOLNEI BULEGON - 1207 | 130,50 | ||
| TOTAL | 130,50 | 130,50 | 130,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||